部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 818.4 | 一、本年支出 | 815.00 |
(一)一般公共预算 | 818.4 | (一) 一般公共服务支出 | 661.50 |
1、本级财力 | 705.9 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | 112.5 | (三) 国防支出 | |
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 12.00 | |
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 119.5. | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | 22.00 | ||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | 3.4 | ||
收入总计 | 818.4 | 支出总计 | 818.40 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 643.76 | 643.76 | |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政事务 | 643.76 | 643.76 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
202 | 外交支出 | |||
20201 | 外交管理事务 | |||
2020101 | 行政运行 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 计 | 643.76 | 643.76 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 643.76 | 643.76 | |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政事务 | 643.76 | 643.76 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
202 | 外交支出 | |||
20201 | 外交管理事务 | |||
2020101 | 行政运行 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 计 | 643.76 | 643.76 |
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 县委办 | 单位:万元 | |||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
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小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
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69 | 23 | 46 | 69 | 69 | 23 | 46 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 818.4 | 一、一般公共服务支出 | 664.90 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 12.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 119.50 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 22.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 818.4 | 支出总计 | 818.40 |